路桥区卫生局2014年部门预算
一、概况
(一)主要职能
1.推进医药卫生体制改革,拟订卫生改革与发展战略目标、规划和相关政策,并监督实施。
2.负责组织实施国家基本药物制度,贯彻国家基本药物目录,负责药械集中采购的具体组织实施。
3.统筹规划、协调全区卫生资源配置,负责区域卫生规划的编制和实施。
4.组织制订农村卫生和城区社区卫生服务发展规划和政策措施,指导并推进基层卫生服务体系建设。
5.组织拟订新型农村合作医疗政策制度,负责新型农村合作医疗的综合管理。
6.制定妇幼卫生发展规划和政策措施,负责妇幼保健的综合管理和监督,组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的医疗保健机构进行监督、管理和指导。
7.负责疾病预防控制工作,制订并实施重大疾病防治规划与策略,执行国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。
8.组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施,指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度,协调推进基本公共卫生服务均等化工作。
9.负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
10.组织制订中医药发展规划,并纳入卫生事业总体发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。
11.规范卫生行政执法工作;按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和生活饮用水的卫生安全监督,负责传染病防治监督,负责病媒生物预防控制。
12.组织拟订公立医院改革政策措施,指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制;组织拟订社会资本参与医疗卫生事业发展政策措施,指导和监督民营医疗机构健康规范发展。
13.负责医疗机构医疗服务行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和医学用血机构管理的政策、规范、标准,实施医疗机构和从业人员执业许可制度;组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
14.组织制订医药卫生科技发展规划,组织实施医药卫生科学研究,指导推进医学科技成果转化和推广应用;组织开展继续医学教育、全科医学教育和毕业后医学教育工作。
15.负责健康促进与教育工作;负责农村改厕工作的监督和技术指导。
16.指导卫生人才队伍建设工作,组织拟订卫生人才发展规划。
17.组织实施卫生方面的国际交流合作与卫生援外有关工作。
18.负责重要内、外宾的医疗保健工作;负责国家、省、市和区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
19.承担区爱国卫生运动委员会、区初级保健委员会、区公共卫生委员会、区献血工作领导小组、区新型农村合作医疗工作领导小组的日常工作,管理区属医疗卫生事业单位及区医疗卫生学术团体。
20.承办区政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
路桥区卫生局部门预算由路桥区卫生局本级、路桥区疾病预防控制中心、路桥区卫生监督所、路桥区妇幼保健所、路桥区第二人民医院、路桥区第三人民医院、路桥区中医院、路桥街道社区卫生服务中心、路南街道社区卫生服务中心、路北街道社区卫生服务中心、螺洋街道社区卫生服务中心、桐屿街道社区卫生服务中心、峰江街道社区卫生服务中心、横街镇卫生院、新桥镇卫生院、蓬街镇卫生院、金清镇卫生院、桐屿街道共和社区卫生服务站、金清镇卫生院卷桥分院、金清镇卫生院百步分院、金清镇卫生院黄琅分院、区二院下梁分院、蓬街镇卫生院浦北分院预算组成。
二、2014年部门预算安排情况
(一)收入预算安排情况
2014年收入预算为6778.47万元。具体为:公共财政预算拨款6598.83万元,政府性基金预算拨款179.64万元,财政专户预算拨款0万元。
(二)支出预算安排情况
2014年支出预算为6778.47万元。具体为:
1.按功能科目分类,教育支出45.58万元,科学技术支出249万元,社会保障和就业支出50.19万元,医疗卫生与计划生育支出6254.06万元,其他支出179.64万元。
2.按支出用途分类,基本支出865万元,项目支出5913.47万元。
(三)“三公”经费预算安排情况
2014年三公经费预算为141.45万元,其中:公务接待费79.89万元,公务用车运行费61.56万元。2014年部门因公出国(境)费、公务用车购置费预算资金由区统留管理,未编列到2014年部门预算中,经批准同意部门因公出国(境)、公务用车购置的,所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国(境)费和公务用车购置费。
三、名词解释
1.基本支出:是为保障单位正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出:是为完成单位特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附表1:2014年部门(单位)收支预算总表
附表2:2014年部门(单位)财政拨款预算支出明细表
附表3:2014年部门(单位)“三公”经费预算支出明细表
表01 | |||
2014年路桥区部门(单位)收支预算总表 | |||
编制单位: | 路桥区卫生局汇总 |
| 单位:元 |
收入 |
| 支出 |
|
项 目 | 2014年预算数 | 项 目 | 2014年预算数 |
一、财政拨款 | 67,784,746.24 | 一、一般公共服务 |
|
二、事业收入 |
| 二、国防 |
|
三、事业单位经营收入 |
| 三、公共安全 |
|
四、其他收入 |
| 四、教育 | 455,800.00 |
|
| 五、科学技术 | 2,490,000.00 |
|
| 六、文化体育与传媒 |
|
|
| 七、社会保障和就业 | 501,902.04 |
|
| 八、医疗卫生与计划生育 | 62,540,644.20 |
|
| 九、节能环保 |
|
|
| 十、城乡社区 |
|
|
| 十一、农林水 |
|
|
| 十二、交通运输 |
|
|
| 十三、资源勘探信息等 |
|
|
| 十四、商业服务业等 |
|
|
| 十五、金融 |
|
|
| 十六、援助其他地区 |
|
|
| 十七、国土资源气象等 |
|
|
| 十八、住房保障 |
|
|
| 十九、粮油物资储备 |
|
|
| 二十、国债还本付息 |
|
|
| 二十一、其他支出 | 1,796,400.00 |
本年收入合计 | 67,784,746.24 | 本年支出合计 | 67,784,746.24 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
|
上年结转和结余 |
|
|
|
收入总计 | 67,784,746.24 | 支出总计 | 67,784,746.24 |
表02 | |||||
2014年路桥区部门(单位)财政拨款预算支出明细表 | |||||
编制单位: | 路桥区卫生局汇总 |
|
|
| 单位:元 |
功能分类 | 功能分类(单位名称) | 合计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 |
总计 |
| 67,784,746.24 | 65,988,346.24 | 1,796,400.00 |
|
205 | 教育支出 | 455,800.00 | 455,800.00 |
|
|
20508 | 进修及培训 | 455,800.00 | 455,800.00 |
|
|
2050803 | 培训支出 | 455,800.00 | 455,800.00 |
|
|
206 | 科学技术支出 | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
|
|
20699 | 其他科学技术支出 | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 501,902.04 | 501,902.04 |
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 501,902.04 | 501,902.04 |
|
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 501,902.04 | 501,902.04 |
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62,540,644.20 | 62,540,644.20 |
|
|
21001 | 医疗卫生管理事务 | 3,717,918.52 | 3,717,918.52 |
|
|
2100101 | 行政运行 | 2,150,061.12 | 2,150,061.12 |
|
|
2100102 | 一般行政管理事务 | 312,400.00 | 312,400.00 |
|
|
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 1,255,457.40 | 1,255,457.40 |
|
|
21002 | 公立医院 | 7,890,000.00 | 7,890,000.00 |
|
|
2100201 | 综合医院 | 7,390,000.00 | 7,390,000.00 |
|
|
2100202 | 中医(民族)医院 | 500,000.00 | 500,000.00 |
|
|
21003 | 基层医疗卫生机构 | 40,164,400.00 | 40,164,400.00 |
|
|
2100302 | 乡镇卫生院 | 40,164,400.00 | 40,164,400.00 |
|
|
21004 | 公共卫生 | 9,788,325.68 | 9,788,325.68 |
|
|
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,231,752.96 | 3,231,752.96 |
|
|
2100402 | 卫生监督机构 | 2,556,707.48 | 2,556,707.48 |
|
|
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,068,165.24 | 1,068,165.24 |
|
|
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 |
|
|
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40,000.00 | 40,000.00 |
|
|
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,151,700.00 | 1,151,700.00 |
|
|
21005 | 医疗保障 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
|
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
|
21099 | 其他医疗卫生支出 | 950,000.00 | 950,000.00 |
|
|
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 950,000.00 | 950,000.00 |
|
|
229 | 其他支出 | 1,796,400.0www.med126.com0 |
| 1,796,400.00 |
|
22904 | 其他政府性基金支出 | 1,796,400.00 |
| 1,796,400.00 |
|
2290481 | 考试考务费安排的支出 | 96,400.00 |
| 96,400.00 |
|
2290499 | 其他政府性基金支出 | 1,700,000.00 |
| 1,700,000.00 |
|
表03 | |||||
2014年路桥区部门(单位)三公经费预算支出明细表 | |||||
编制单位: | 路桥区卫生局汇总 |
| 单位:元 | ||
项目 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
预算数 | 1,414,500.00 |
| 798,900.00 |
| 615,600.00 |
注:当年全区出国(境)经费、车辆购置费预算资金统留管理,未编列到部门(单位)预算中。 |
2014年部门预算所属单位明细表 | |
编制单位: | 路桥区卫生局汇总 |
序号 | 所属单位名称 |
1 | 路桥区卫生局 |
2 | 路桥区疾病预防控制中心 |
3 | 路桥区卫生监督所 |
4 | 路桥区妇幼保健所 |
表01 | |||
2014年路桥区部门(单位)收支预算总表 | |||
编制单位: | 路桥区卫生局 |
| 单位:元 |
收入 |
| 支出 |
|
项 目 | 2014年预算数 | 项 目 | 2014年预算数 |
一、财政拨款 | 58,815,696.84 | 一、一般公共服务 |
|
二、事业收入 |
| 二、国防 |
|
三、事业单位经营收入 |
| 三、公共安全 |
|
四、其他收入 |
| 四、教育 | 455,800.00 |
|
| 五、科学技术 | 2,490,000.00 |
|
| 六、文化体育与传媒 |
|
|
| 七、社会保障和就业 | 291,178.32 |
|
| 八、医疗卫生与计划生育 | 53,782,318.52 |
|
| 九、节能环保 |
|
|
| 十、城乡社区 |
|
|
| 十一、农林水 |
|
|
| 十二、交通运输 |
|
|
| 十三、资源勘探信息等 |
|
|
| 十四、商业服务业等 |
|
|
| 十五、金融 |
|
|
| 十六、援助其他地区 |
|
|
| 十七、国土资源气象等 |
|
|
| 十八、住房保障 |
|
|
| 十九、粮油物资储备 |
|
|
| 二十、国债还本付息 |
|
|
| 二十一、其他支出 | 1,796,400.00 |
本年收入合计 | 58,815,696.84 | 本年支出合计 | 58,815,696.84 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
|
上年结转和结余 |
|
|
|
收入总计 | 58,815,696.84 | 支出总计 | 58,815,696.84 |
表02 | |||||
2014年路桥区部门(单位)财政拨款预算支出明细表 | |||||
编制单位: | 路桥区卫生局 |
|
|
| 单位:元 |
功能分类 | 功能分类(单位名称) | 合计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 |
总计 |
| 58,815,696.84 | 57,019,296.84 | 1,796,400.00 |
|
205 | 教育支出 | 455,800.00 | 455,800.00 |
|
|
20508 | 进修及培训 | 455,800.00 | 455,800.00 |
|
|
2050803 | 培训支出 | 455,800.00 | 455,800.00 |
|
|
206 | 科学技术支出 | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
|
|
20699 | 其他科学技术支出 | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 291,178.32 | 291,178.32 |
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 291,178.32 | 291,178.32 |
|
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 291,178.32 | 291,178.32 |
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53,782,318.52 | 53,782,318.52 |
|
|
21001 | 医疗卫生管理事务 | 3,717,918.52 | 3,717,918.52 |
|
|
2100101 | 行政运行 | 2,150,061.12 | 2,150,061.12 |
|
|
2100102 | 一般行政管理事务 | 312,400.00 | 312,400.00 |
|
|
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 1,255,457.40 | 1,255,457.40 |
|
|
21002 | 公立医院 | 7,890,000.00 | 7,890,000.00 |
|
|
2100201 | 综合医院 | 7,390,000.00 | 7,390,000.00 |
|
|
2100202 | 中医(民族)医院 | 500,000.00 | 500,000.00 |
|
|
21003 | 基层医疗卫生机构 | 40,164,400.00 | 40,164,400.00 |
|
|
2100302 | 乡镇卫生院 | 40,164,400.00 | 40,164,400.00 |
|
|
21004 | 公共卫生 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 |
|
|
2100409 | 重大公共卫生专项 | 210,000.00 | 210,000.00 |
|
|
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40,000.00 | 40,000.00 |
|
|
2100499 | 其他公共卫生支出 | 780,000.00 | 780,000.00 |
|
|
21005 | 医疗保障 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
|
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
|
21099 | 其他医疗卫生支出 | 950,000.00 | 950,000.00 |
|
|
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 950,000.00 | 950,000.00 |
|
|
229 | 其他支出 | 1,796,400.00 |
| 1,796,400.00 |
|
22904 | 其他政府性基金支出 | 1,796,400.00 |
| 1,796,400.00 |
|
2290481 | 考试考务费安排的支出 | 96,400.00 |
| 96,400.00 |
|
2290499 | 其他政府性基金支出 | 1,700,000.00 |
| 1,700,000.00 |
|
表03 | |||||
2014年路桥区部门(单位)三公经费预算支出明细表 | |||||
编制单位: | 路桥区卫生局[含区级医院、镇(街道)卫生院(社区卫生服务中心)] | 单位:元 | |||
项目 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
预算数 | 805,300.00 | - | 569,400.00 | - | 235,900.00 |
注:当年全区出国(境)经费、车辆购置费预算资金统留管理,未编列到部门(单位)预算中。 |
表01 | |||
2014年路桥区部门(单位)收支预算总表 | |||
编制单位: | 路桥区疾病预防控制中心 |
| 单位:元 |
收入 |
| 支出 |
|
项 目 | 2014年预算数 | 项 目 | 2014年预算数 |
一、财政拨款 | 3,603,452.96 | 一、一般公共服务 |
|
二、事业收入 |
| 二、国防 |
|
三、事业单位经营收入 |
| 三、公共安全 |
|
四、其他收入 |
| 四、教育 |
|
|
| 五、科学技术 |
|
|
| 六、文化体育与传媒 |
|
|
| 七、社会保障和就业 |
|
|
| 八、医疗卫生与计划生育 | 3,603,452.96 |
|
| 九、节能环保 |
|
|
| 十、城乡社区 |
|
|
| 十一、农林水 |
|
|
| 十二、交通运输 |
|
|
| 十三、资源勘探信息等 |
|
|
| 十四、商业服务业等 |
|
|
| 十五、金融 |
|
|
| 十六、援助其他地区 |
|
|
| 十七、国土资源气象等 |
|
|
| 十八、住房保障 |
|
|
| 十九、粮油物资储备 |
|
|
| 二十、国债还本付息 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 | 3,603,452.96 | 本年支出合计 | 3,603,452.96 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
|
上年结转和结余 |
|
|
|
收入总计 | 3,603,452.96 | 支出总计 | 3,603,452.96 |
表02 | |||||
2014年路桥区部门(单位)财政拨款预算支出明细表 | |||||
编制单位: | 路桥区疾病预防控制中心 |
|
|
| 单位:元 |
功能分类 | 功能分类(单位名称) | 合计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 |
总计 |
| 3,603,452.96 | 3,603,452.96 |
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,603,452.96 | 3,603,452.96 |
|
|
21004 | 公共卫生 | 3,603,452.96 | 3,603,452.96 |
|
|
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,231,752.96 | 3,231,752.96 |
|
|
2100499 | 其他公共卫生支出 | 371,700.00 | 371,700.00 |
|
|
表03 | |||||
2014年路桥区部门(单位)三公经费预算支出明细表 | |||||
编制单位: | 路桥区疾病预防控制中心 |
|
| 单位:元 | |
项目 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
预算数 | 242,200.00 | - | 134,200.00 | - | 108,000.00 |
注:当年全区出国(境)经费、车辆购置费预算资金统留管理,未编列到部门(单位)预算中。 |
表01 | |||
2014年路桥区部门(单位)收支预算总表 | |||
编制单位: | 路桥区卫生监督所 |
| 单位:元 |
收入 |
| 支出 |
|
项 目 | 2014年预算数 | 项 目 | 2014年预算数 |
一、财政拨款 | 2,767,431.20 | 一、一般公共服务 |
|
二、事业收入 |
| 二、国防 |
|
三、事业单位经营收入 |
| 三、公共安全 |
|
四、其他收入 |
| 四、教育 |
|
|
| 五、科学技术 |
|
|
| 六、文化体育与传媒 |
|
|
| 七、社会保障和就业 | 210,723.72 |
|
| 八、医疗卫生与计划生育 | 2,556,707.48 |
|
| 九、节能环保 |
|
|
| 十、城乡社区 |
|
|
| 十一、农林水 |
|
|
| 十二、交通运输 |
|
|
| 十三、资源勘探信息等 |
|
|
| 十四、商业服务业等 |
|
|
| 十五、金融 |
|
|
| 十六、援助其他地区 |
|
|
| 十七、国土资源气象等 |
|
|
| 十八、住房保障 |
|
|
| 十九、粮油物资储备 |
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| 二十、国债还本付息 |
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| 二十一、其他支出 |
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本年收入合计 | 2,767,431.20 | 本年支出合计 | 2,767,431.20 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 | 2,767,431.20 | 支出总计 | 2,767,431.20 |
表02 | |||||
2014年路桥区部门(单位)财政拨款预算支出明细表 | |||||
编制单位: | 路桥区卫生监督所 |
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| 单位:元 |
功能分类 | 功能分类(单位名称) | 合计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 |
总计 |
| 2,767,431.20 | 2,767,431.20 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 210,723.72 | 210,723.72 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 210,723.72 | 210,723.72 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 210,723.72 | 210,723.72 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,556,707.48 | 2,556,707.48 |
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21004 | 公共卫生 | 2,556,707.48 | 2,556,707.48 |
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2100402 | 卫生监督机构 | 2,556,707.48 | 2,556,707.48 |
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表03 | |||||
2014年路桥区部门(单位)三公经费预算支出明细表 | |||||
编制单位: | 路桥区卫生监督所 |
| 单位:元 | ||
项目 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
预算数 | 263,700.00 | - | 40,000.00 | - | 223,700.00 |
| 注:当年全区出国(境)经费、车辆购置费预算资金统留管理,未编列到部门(单位)预算中。 |
表01 | |||
2014年路桥区部门(单位)收支预算总表 | |||
编制单位: | 路桥区妇幼保健所 |
| 单位:元 |
收入 |
| 支出 |
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项 目 | 2014年预算数 | 项 目 | 2014年预算数 |
一、财政拨款 | 2,598,165.24 | 一、一般公共服务 |
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二、事业收入 |
| 二、国防 |
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三、事业单位经营收入 |
| 三、公共安全 |
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四、其他收入 |
| 四、教育 |
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| 五、科学技术 |
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| 六、文化体育与传媒 |
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| 七、社会保障和就业 |
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| 八、医疗卫生与计划生育 | 2,598,165.24 |
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| 九、节能环保 |
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| 十、城乡社区 |
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| 十一、农林水 |
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| 十二、交通运输 |
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| 十三、资源勘探信息等 |
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| 十四、商业服务业等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、援助其他地区 |
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| 十七、国土资源气象等 |
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| 十八、住房保障 |
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| 十九、粮油物资储备 |
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| 二十、国债还本付息 |
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| 二十一、其他支出 |
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本年收入合计 | 2,598,165.24 | 本年支出合计 | 2,598,165.24 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 | 2,598,165.24 | 支出总计 | 2,598,165.24 |
表02 | |||||
2014年路桥区部门(单位)财政拨款预算支出明细表 | |||||
编制单位: | 路桥区妇幼保健所 |
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|
| 单位:元 |
功能分类 | 功能分类(单位名称) | 合计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 |
总计 |
| 2,598,165.24 | 2,598,165.24 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,598,165.24 | 2,598,165.24 |
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21004 | 公共卫生 | 2,598,165.24 | 2,598,165.24 |
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2100403 | 妇幼保健机构 | 1,068,165.24 | 1,068,165.24 |
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2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |
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表03 | |||||
中国卫生人才网 2014年路桥区部门(单位)三公经费预算支出明细表 | |||||
编制单位: | 路桥区妇幼保健所 |
| 单位:元 | ||
项目 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
预算数 | 103,300.00 | - | 55,300.00 | - | 48,000.00 |
| 注:当年全区出国(境)经费、车辆购置费预算资金统留管理,未编列到部门(单位)预算中。 |