目 录
第一部分.概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分.2014年部门预算表
一.2014年收支预算表
二.2014年财政拨款支出预算表
三.2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分.2014年部门预算情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
(一)承担推进医药卫生体制改革的责任。承担拟订全市卫生改革与发展目标、规划,依法组织制定有关标准和技术规范。
(二)贯彻执行国家基本药物制度,组织实施国家基本药物目录;拟订全市基本药物采购、配送、使用的政策措施,提出全市基本药物价格政策的建议。
(三)研究拟订全市卫生事业发展整体规划,统筹规划与协调全市卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施;负责全市卫生统计与信息工作。
(四)负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估;指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息;组织协调对其他突发事件的医疗卫生救援应急处置工作。
(五)承担指导食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任;承担负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作,统一发布重大食品安全信息的责任。
(六)指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理工作;负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理工作;负责传染病防治监督工作。
(七)组织制定并实施农村卫生发展规划和措施,负责新型农村合作医疗的综合管理工作。
(八)制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施;规划并指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督工作。
(九)负责医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理;制定医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量和采供血机构管理的规范、标准;组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
(十)负责疾病预防控制工作,拟订实施全市重大疾病防治规划与策略,制定全市免疫规划及措施;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,发布法定报告传染病疫情信息。
(十一)研究拟订全市医药卫生科技发展规划,组织督导重点医学科技攻关项目;参与制定医学教育发展规划,组织开展继续医学教育工作。
(十二)指导卫生人才队伍建设工作。制定全市卫生人才发展规划;组织实施开云app安装不了怎么办 、护士资格标准等有关工作。
(十三)负责全市中医药工作。贯彻实施国家中医政策和中西医并重的方针,起草促进中医药事业发展的地方性政策草案;拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施。
(十四)负责全市卫生系统对外援助和技术交流与合作。
(十五)拟订并组织实施全市保健工作规划;负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作;承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十六)承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治工作领导小组的日常工作。
(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
第二部分 2014年部门预算表
第三部分 2014年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
围绕市委、市政府决策部署,按照“总量控制,有保有压,科学安排,讲求效益”的原则,精打细算,开源节流。认真贯彻中央和省、市厉行节约有关规定,严格控制“三公”经费及其他支出,降低运行成本。部门预算编制实行综合预算制度,全部收支均反映在预算中。
二、收支预算总体情况
(一)2014年收入预算为44,198.45万元,其中:
1、财政拨款11,837.26万元;
2、专户管理的预算外资金730万元;
3、事业收入25857.58万元;
4、事业单位经营收入5672.11万元;
5、其他收入101.5万元。
(二)2014年支出预算为44198.45万元,其中:
1、医疗卫生管理事务617.49万元;
2、公立医院37700.63万元;
3、基层医疗卫生机构337.3万元;
4、公共卫生4777.09万元;
5、其他医疗卫生支出765.95万元。
三、经费拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出预算为44198.45万元,具体情况如下:
1、医疗卫生支出类医疗卫生管理事务支出617.48万元,主要用于市卫生局机关的人员、日常公用和管理费用支出;
2、医疗卫生支出类公立医院支出37700.63万元,主要用于市直属6所公立医院的人员、发展和建设支出;
3、医疗卫生支出类基层医疗卫生机构支出337.3万元,主要用于市直属3所城市社区卫生服务机构的人员、公用和运转支出;
4、医疗卫生支出类公共卫生支出4777.09万元,主要用于市直属疾病预防控制、妇幼保健、采供血机构、医疗急救指挥调度等机构的人员、日常公用和发展建设支出;
5、医疗卫生支出类其他医疗卫生支出765.95万元,主要用于卫生职工中等专业学校和其他卫生机构的人员、日常公用和发展建设支出。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2014年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共166万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行费预算119万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算47万元。